68万个问题
65万个问题
借:现金 63 制造费用 237 贷:其他应收款 300
借:其他应收款-××× 300.00 贷:库存现金 300.00
具体账务处理如下: 1、预借差旅费: 借:其他应收款-××× 300.00 贷:库存现金 300.00 2、报销差旅费,归还余款: 借:制造费用-差旅费 237.00 库存现金 63.00 贷:其他应收款-××× 300.00
一.原预支300元,已记帐; (1)借:其他应收款-**人300元 贷:现金300元 (2)报销差旅费237元,余额归还现金 借:现金63元 制造费用--差旅费 237元 贷:其他应收款-**人300元 二. 原预支300元,未记帐,余额归还现金。可将原借款条归还借款人,报销差旅费237元直接记帐。 借:制造费用--差旅费 237元 贷:现金237元
借:管理费用2000 现金200贷:其他应收款2200
借:管理费用237</p> 现金63</p>贷:其他应收款300 谢谢采纳!!!</p>
借:管理费用 960 现金 40贷:其他应收款 1000
借:管理费用237</p> 现金63</p>贷:其他应收款300
借:管理费用-差旅费 库存现金 贷:其他应收款
借:制造费用----237 借;现金-------63 贷:其他应收款----300
预支的会计分录: 借:其他应收款—某某 300 贷:现金 300 报销 借:管理费用/制造费用237 现金 63 贷:其他应收款—某某 300
借:管理费用237</p> 现金63</p>贷:其他应收款30
借:库存现金63 制造费用--差旅费237贷:其他应收款300
借:库存现金630 制造费用--差旅费2370贷:其他应收款3000###借:制造费用----237 0 借;现金-------63 0 贷:其他应收款----3000###
你原来做的分录肯定是:借:其他应收款 贷:现金归还时应该做:借:管理费用 现金 贷:其他应收款
你原来做的分录肯定是:借:其他应收款3000贷:现金归还时应该做:借:管理费用2370现金630贷:其他应收款3000
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