新办公司,购入的多台电脑想计入到低值易耗品科目,不通过固定资产科目可以吗?如果这样做的话有什么后果 主要是我们公司的固定资产很少,不想买固定资产明细账本,直接通过低值易耗品科目比较简单点,采用五五摊销法,不知道这样行吗?税务局会不会不认可啊?
这样肯定不行,税务局不会认可的,固定资产要按分类的年限来提折旧。
这样肯定不行,税务局不会认可的,固定资产要按分类的年限来提折旧。收起
按固定资产入账。“实质重于形式”,是会计确认和计量的原则...
是应计入低值易耗品,月底摊销,如果直接计入制造费用可以
计提减值准备时的会计分录为:借:资产减值损失------计提的固定资产减值准备贷:固定资产减值准备我的疑问:贷方的“固定资产减值准备”是资产类科目,表示资产的减少,应该放在贷方.借方的“资产减值损失”是损益类科目,表示损失的增加,损益类科目的增加应该放在贷方呀,怎么是借方呢?资产减值损失
贷方 科目 资产 损失
公司法人或股东名字的资产可以入公司的固定资产吗
公司法人 固定资产 名字 股东
外销的应收账款是否应该按客户进行明细分类,每单的汇兑损失和国外收的手续费是否也应该在账上反映出来.请帮助举个例子做一下分录.谢谢国外销售应收账款
账款 外销 手续费 谢谢
请问老师们,本公司作为股东出资400万投资到另个公司,那这个会计分录应怎么做?借:?贷:银行存款帮忙做个分录,谢谢投资款
会计分录 银行存款 谢谢 公司
大家好,请问我单位有现金1万,现在一单位要付材料款3万,因为我们的银行帐户没钱了,就向老板借了2万,共计3万填了一张现金交款单存入银行,然后用电汇汇给了那个单位,那请问,我收到现金交款单3万的时候怎么做分录,还少了怎么样的原始凭证,谢谢各位老师帮忙,谢谢分录
交款 现金 单位 谢谢
问:租入一大院带两高大厂房(空旷无套间),进行改良建设,购买包括石子\沙\砖\水泥\吊顶等,以及内部装修买的管件线路等等,改良范围包括在原有两大厂房内建设车间多个,石子\沙\砖\水泥在院子路面\围墙\及改建车间地面墙面均有使用,有支出总金额,但哪边具体用了多少不明确.请问是套建的车间否该列入固定资产?价值如何确定?是分别确定还是统一只确定一个价值?租入固定资产改建支出问题
车间 石子 厂房 固定资产
图书馆的图书如何入账?是计入固定资产吗?图书馆的图书如何入账
图书 图书馆 固定资产
应收账款属于营业收入吗?
账款 营业
某公司又建造一车间,车间完工已转固定资产,现已购置回多组需安装的机器设备,由于设备安装耗用了电缆线及护管等材料,而且地面也进行了加厚处理,请问这部份耗用的材料及地面加厚费用应如何进行帐务处理?谢谢各位高手帮忙解答一下下!!!有关在建工程结转固定资产的问题
加厚 车间 固定资产 帐务
我公司同事在个人窗口交的2008年至2010年社保和医保,现在要在公司现金报销单位承担的20%,请问这个入哪个科目,怎么做分录?还有,12月购进一批固定资产,其中有些是价值较高的配件也有些低值易耗品,请问如果是配件我记哪个科目,还有低值易耗可以一次摊销吗?同事报销社保、医保,入哪个科目,另低值易可以一次性摊销吗?
科目 配件 医保 同事
电子缴税凭证是否可以作为会计核算凭证?电子缴税凭证是否可以作为会计核算凭证?
凭证 会计核算 电子
一般纳税人期间销售和购进业务在转登记后发生销售折让、中止或者退回的如何开票?
开票 纳税人 业务
公司购入20套桌椅,每套1600元,共花费32000元,请问这项支出可以列入管理费用-办公费吗,还是列入固定资产
办公费 管理费用 桌椅 花费
应收账款1580元,收回1500元,80元给对方折扣收不回,怎么做分录
账款 对方
与“物资采购”账户的借方余额合计为32000元,贷方余额合为54000元,坏账准备贷方金额为430元,则资产负债表的“应收账款”项目为多少?如何计算?
贷方余额 借方余额 贷方 账款
劳务被取消,收入退回,以前挂的应收账款贷方,现在账务怎么处理
贷方 账务 账款
本月发生经济业务:一、12月14日清查中发现一台设备盘盈,重置价值38000,估计已计提折旧25000二、12月24日盘盈固定资产38000元经批准同意转作营业外收入求账务处理
账务 重置 计提 固定资产
我公司因超范围经营,被人举报,现在工商要罚款,处罚违法所得4万多元,罚款2万,因为客户的钱已经欠了1年多了,现在已经无钱缴纳罚款,现在我的厂房已经查封了,请问我还可以继续经营吗,谢谢高手解答一般纳税人无钱缴纳罚款,会有什么后果
罚款 超范围 厂房 纳税人
商业企业小规模纳税人增值税税额如何计算?
税额 增值税 纳税人 商业
王某2002年收入情况如下:(1)注册一个人独资企业,经主管税务机关批准,采取核定征收方式缴纳个人所得税,核定适用的应税所得率为10%,企业自4月1日开始技产,因会计核算不健全,无法查明其收入总额。经主管税务机关确定,企业自投产至年底,共发生成本费用支出180万元。(2)2002年1月1日,将一处房产对外出租,合同约定每月租金2000元,出租当月(1月)发生维修费用1000元;(3)将其拥有的一套已使用8年的住房出售,转让收入25万元,该房产原购人价12万元,另支付相关税金和费用0.8万元;要求:计算王某当年应纳的个人所得税o求详解。求一个关于个人所得税的问题。
个人所得税 税务机关 王某 核定
某公司2006年末应收帐款余额为1000000元,因单笔应收帐款金额较小,该公司经减值测试后,决定按应收帐款余额比例计提坏帐准备,确定的比例为0.3%。2007年发生坏帐损失6000元,其中甲公司2000元,乙公司4000元,年末应收帐款余额为1200000元。2008年,上年已核销的乙公司应收帐款4000元又收回,期末应收帐款余额为1300000元。该公司会计处理如下:(1)2006年末计提坏帐准备。借:资产减值损失——计提的坏账准备3000贷:坏账准备3000(2)2007年核销坏账借:坏账准备6000贷:应收帐款——甲公司2000——乙公司4000(3)2007年末计提坏账准备按应收帐款余额比例计算应计提的坏账准备=1200000*0.3%=3600元当期实际应计提的坏账准备=3600(6000-3000)=6600元借:资产减值损失——计提的坏账准备6600贷:坏账准备6600(4)2008年收回上年已核销的乙公司帐款4000元借:银行存款4000贷:应收帐款——乙公司4000同时:借:应收帐款——乙公司4000贷:坏账准备4000(5)2008年末,计提坏账准备按应收帐款余额比例计算应计提的坏账准备=1300000*0.3%=3900元当期实际应计提的坏账准备=3900-(36004000)=-3700元借:坏账准备3700贷:资产减值损失——计提的坏账准备3700上题中(3)和(5)当期实际应计提的坏账准备的计算方法为什么不一样?应收帐款减值的计算
帐款 坏账 计提 余额
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