公司销售人员预借差旅费2000后来实际用掉2500,会计让做了张往来转账,后来我问会计多出来的500是做上月的还是这个月的帐,会计说不用给钱他了和我没关系已经做了往来,请问这是为什么
借差费,借:其他应收款--xx2000贷:现金2000报帐,借:管理费用(或相关科目)2500贷:其他应收款--xx2000贷:其他应付款--xx500 最好把帐结清,借差费,借:其他应收款--xx2000贷:现金2000报帐,借:管理费用(或相关科目)2500贷:现金:2500同时,开收据还款2000,借:现金2000贷:其他应收款--xx2000报销时给报销人现金500,
借差费,借:其他应收款--xx2000贷:现金2000报帐,借:管理费用(或相关科目)2500贷:其他应收款--xx2000贷:其他应付款--xx500 最好把帐结清,借差费,借:其他应收款--xx2000贷:现金2000报帐,借:管理费用(或相关科目)2500贷:现金:2500同时,开收据还款2000,借:现金2000贷:其他应收款--xx2000报销时给报销人现金500,收起
预借差旅费应计入 其它应收款, 借 其它应收款 贷现金
员工先借借:其他应收款--差旅费 100 贷:库存现金 ...
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