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调增招待费的账务怎么处理?

所得税汇算后,调增招待费的账务怎么处理?

如果是当年的,直接调整即可。 如果是去年的,使用以前年度损益调整科目。 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交企业所得税 同时 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整

如果是当年的,直接调整即可。 如果是去年的,使用以前年度损益调整科目。 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交企业所得税 同时 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整收起

2018-08-08 11:07:00
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