应收账款”会计科目的期末余额等于什么?
总账填列:期初借方 本期借方-本期贷方资产负债表填列:应收账款=应收账款(借方) 预收账款(借方)-坏账准备笑望采纳,谢谢!
总账填列:期初借方 本期借方-本期贷方资产负债表填列:应收账款=应收账款(借方) 预收账款(借方)-坏账准备笑望采纳,谢谢!收起
根据不同的客户来设置二级明细。
一般情况:一、应收帐款1.销售产品或者提供劳务借:应收帐...
由于之前无会计,无数据,6月份开始做账,6月份科目汇总借贷平行,但做本月资产负债表时应点做。请求帮助不清楚资产负债表的期初数时如何做当月的资产负债表
负债表 资产 期初数 时应点
增殖税发票属于自制还是外来原始凭证?
增殖税 原始凭证 发票
商业零售公司,筹备期间进的货怎么记账,也计开办费?筹建期间除固定资产支出外其他的一切支出都可以算为开办费。
开办费 记账 固定资产 商业
计提本月固定资产折旧费,生产车间6100元,厂部4900元,会计科目如何写
会计科目 厂部 折旧费 计提
为什么盘亏固定资产的折旧费在批准前记入累计折旧的借方
借方 折旧费 固定资产
装修费用能记入固定资产吗
固定资产 费用
求助:固定资产的折旧费如何做账???
折旧费 固定资产
我公司3月份成立,至今无收入,五月份购入一辆轿车,已经入固定资产,现在6月份提折旧,分录这样做,借:长期待摊费用-开办费;贷:累计折旧。还是不提折旧,等有收入再提?筹建期折旧费计提问题
开办费 待摊费用 五月份 折旧费
以前年度,公司刚开始注册时借用的注册资金5万,注册成功了。马上退给了别人。当时在应收账款上就有这5万了!现在公司老板累计几年的公司应该付给他的个人报销等钱,他现在用来补这个窟窿。大家帮我合计下怎么作帐务处理?先谢谢了!其他应付账款处理中的棘手问题
帐务 以前年度 应付账款 公司
公司路面硬化算固定资产吗
硬化 路面 固定资产 公司
假如我是一般纳税人,我得要卖的货价值10000元(不含发票的价格)。如果客户要求开具增值税发票,我必须收他11700元吗?我向税务局交多少开票税?关于增值税发票的一些问题
发票 增值税 税务局 开票
请问筹建期间的固定资产如何计提折旧费?请问筹建期间的固定资产如何计提折旧费
折旧费 计提 固定资产
销售货物时开出的增值税专用发票属于自制原始凭证吗
专用发票 原始凭证 增值税 货物
甲公司与C企业签订协议,向C销售商品一批,增值税专用发票上注明销售价格为100万元,增值税额为17万元;该协议规定,甲公司应在次年5月1日将该批商品购回。回购价为110万(不含增值税)。商品已发出,款项已收到。该批商品实际成本为78万元。借:银行存款117贷:库存商品78应交税费——应交增值税(销项税额)17待转库存商品差价221、卖出去了还可以协议买回来吗?2、为什么要弄个待转库存商品差价?不可以当这次是一次独立的销售;购回时做一次购买商品吗?一般纳税人商品买出后可以又购回吗
库存商品 增值税 商品 差价
如题,2月份忘记计提折旧费了,我想在3月份做账时补提上月的折旧费,请问如何通过“固定资产”功能模块进行补提操作???如何通过“固定资产”功能模块补提2月份折旧费
折旧费 功能模块 固定资产 月份
我司在一电脑品牌店购买一打印机和扫描仪,但对方本店没有代理该品牌和型号的,是在其他店拿货给我们的,所以在开增值税发票给我们时说发票上的名称要写他们本店有的型号,和实际给我们的不一样,请问这种情况的发票对我们会有影响吗?要收吗?另购买固定资产的发票是不能抵扣的,那是收普通发票还是增值税发票好呢?有什么区别?开票的产品名称可否和实际的不符
发票 本店 增值税 型号
如何划分前期财务的乱账,没票就走账的情况,如今所有科目基本都不平,最好应该如何财务处理?如果来公司前期,没票的款,如厂房租金、固定资产没开票,但是钱从公司账上出去了,新财务怎么处理
财务 开票 科目 不平
在线等:朝阳一般纳税人记账大概多少钱?
记账 朝阳 纳税人
想请教下:东城一般纳税人记账价格大概多少钱?
记账 东城 纳税人 价格
某企业为增值税一般纳税人,增值税率为17%。20×8年1月份有关经济业务如下:(1)购入甲材料一批,价款30000元,增值税进项税款5100元,款项已通过银行付讫,材料已验收入库,结转材料入库成本。(2)采购员李某报销差旅费2500元(原借款3000元),...某企业为增值税一般纳税人,增值税率为17%。20×8年1月份有关经济业务如下:(1)购入甲材料一批,价款30000元,增值税进项税款5100元,款项已通过银行付讫,材料已验收入库,结转材料入库成本。(2)采购员李某报销差旅费2500元(原借款3000元),余额收回现金。(3)接受外单位投资100000元,款已存入银行。(4)仓库发出材料一批,其中生产产品领用40000元,车间一般耗用5000元,厂部耗用6000元。(5)售出A产品30O件,单位售价150元,单位成本100元,货款已预收50000元,不足部分对方已用银行存款支付,结转已售产品的生产成本(增值税率17%)。(6)预提应由本月负担的短期借款利息3000元。(7)用银行存款2000元支付罚款支出。(8)用现金6000元支付退休人员工资。(9)分配本月工资费用,其中生产工人工资30000元,车间管理人员工资12000元,厂部管理人员工资8000元。(10)开出现金支票1500元购买当月厂部办公用品。(11)计提本月折旧,其中生产车间折旧7000元,厂部折旧3000元。(12)结转本月发生的制造费用19000元。(13)摊销应由本月负担行政部门房屋租金1000元。(14)计算出应由本月负担的所得税23000元。(15)用银行存款支付广告费2500元。要求:根据所给资料编制会计分录。展开财务问题,急急,急
厂部 材料 入库 增值税率
请教准高会:按会计准则的相关规定,企业将自产产品用于职工福利,会计上如何处理将自产产品用于职工福利的会计如何?
职工福利 产品 会计准则 规定
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