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用友出纳反结账如何反?

用友出纳反结账如何反?

总账先取消由固定资产凭证审核 然后在批量制单里删除已生成的凭证才可以 要从最近的会计期一个月一个月按顺序反结账

总账先取消由固定资产凭证审核 然后在批量制单里删除已生成的凭证才可以 要从最近的会计期一个月一个月按顺序反结账收起

2018-12-16 03:54:25
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