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月末结转会计分录怎么计?

月末结转会计分录怎么计算

    1。对于往来账目,库存商品,现金银行存款等科目建议采用每月末结转为好: 2。对于利润表可以采用表结法,年末一次性结转;这就是本年利润的两个不同的结账法,一个是表结法,一个是账结法。
   1)表结的就是各种损益类科目每个月月末只需结出本月的发生额和累计余额,不结转到“本年利润”,在年末的时候才结转到本年利润。 ...全部

    1。对于往来账目,库存商品,现金银行存款等科目建议采用每月末结转为好: 2。对于利润表可以采用表结法,年末一次性结转;这就是本年利润的两个不同的结账法,一个是表结法,一个是账结法。
   1)表结的就是各种损益类科目每个月月末只需结出本月的发生额和累计余额,不结转到“本年利润”,在年末的时候才结转到本年利润。  这样的结账法月末不做帐。 2)账结法是每个月月末都要编制分录,将各损益类的余额转入“本年利润”科目。
   成本类的, 借:本年利润 贷:主营业成本/其他业务成本/管理费用等 收益类的,借:主营业收入/其他业务收入等 贷:本年利润。收起

2017-08-20 00:51:48
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若年底一次性结转和按月结转,年末的数据是一样的,但是一是按会计准则,是要按月结转,如固定资产折旧,这是必须的,二是不按月结转,理论上来说你的本月的核算就没有到位,出来的数据不真实

若年底一次性结转和按月结转,年末的数据是一样的,但是一是按会计准则,是要按月结转,如固定资产折旧,这是必须的,二是不按月结转,理论上来说你的本月的核算就没有到位,出来的数据不真实收起

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