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小规模纳税人营改增开票不超过3万怎么报?

小规模纳税人营改增开票不超过3万怎么报税

  超过三万元的就要全额征收增值税,要看销售金额是不是超过了3万元(开票额/1。03),如果超过了就将此金额填写到应征增值税不含税销售额这一栏,应纳税额自动计算得出。其他栏目就不要再填写了小规模的发票是价税合计,算税就是开票金额除以1。
  03再乘以0。03,就是增值税。附加税,就是增值税计提。城建税0。07,教育费附加0。03,地方教育费附加0。...全部

  超过三万元的就要全额征收增值税,要看销售金额是不是超过了3万元(开票额/1。03),如果超过了就将此金额填写到应征增值税不含税销售额这一栏,应纳税额自动计算得出。其他栏目就不要再填写了小规模的发票是价税合计,算税就是开票金额除以1。
  03再乘以0。03,就是增值税。附加税,就是增值税计提。城建税0。07,教育费附加0。03,地方教育费附加0。02。季度交所得税。低于三万不交。还不明白的,可以继续问我。收起

2017-09-17 16:29:12
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