红字发票冲减了一部分,开来以后怎么做会计分录
先要看是什么税,都要去申请退税,去地税专管员那申请.可以直接退给你.如果是增值税可以留抵下月再扣 ###会计分录如下: 借:应交税金——应交增值税(红字) 贷:银行存款(红字)
先要看是什么税,都要去申请退税,去地税专管员那申请.可以直接退给你.如果是增值税可以留抵下月再扣 ###会计分录如下: 借:应交税金——应交增值税(红字) 贷:银行存款(红字)收起
和原来分录一样 ,只不过金额是负数###照原蓝字发票的分录做(分录用蓝字,金额用红字)。###发票原来认证了吗?###就跟你收到的蓝字发票一样的分录,就是把借贷方对调###按原来的会计分录做红字冲回就...全部
和原来分录一样 ,只不过金额是负数###照原蓝字发票的分录做(分录用蓝字,金额用红字)。###发票原来认证了吗?###就跟你收到的蓝字发票一样的分录,就是把借贷方对调###按原来的会计分录做红字冲回就行了,###冲销原来的蓝字发票的会计分录,账务处理如下:借:银行存款或应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)收起
1、开票方已开具发票但尚未交付受票方,或已交付受票方但对...
找原来进货的分录红字冲回就可以
购买生产车间用的灯管会计分录如何处理购买生产车间用的灯管会计分录如何处?
灯管 会计分录 车间
低值易耗品分录怎么做购入\摊销
低值易耗品
我厂是做工业的,1。购入材料,材料已入库,款项尚未支付。2。支付购入材料的货款3。本月未支付货款4。支付上月未支付的款项5。员工伙食费6。工资结算请问各位高手关于这些会计分录怎么做?购入材料会计分录
会计分录 材料 货款 款项
练习题2资料:某企业6月10日赊销产品一批,价款为30000元,同时按规定收取增值税为5100元,合同约定价款现金折扣条件为3/10、1/20、n/30,6月22日收到购货方按规定扣除现金折扣后的全部账款及全部增值税金。要求:按总价法编制有关会计分录。应收项目2
价款 增值税 按规定 现金
12月调整凭证冲4月借:管理费用--办公费-8贷:银行存款-8更正4月借:管理费用--办公费10贷:银行存款8其他应收款2这样调整可以吗?因为有涉及到银行存款还是用补充登记法会好些呢?会计分录问题
银行存款 办公费 管理费用 登记法
经营性租赁汽车,客户提前还款,怎么做会计分录怎么做会计分录经营性租赁汽车?
会计分录 经营性 汽车 客户
上个月我预提水电费700做分录:借管理费用700其他应付款700本月现金实缴680多提的20块怎么冲呢~~~多提水电费的分录
水电费 预提 应付款 管理费用
上月时我工厂没有销售出货(即无送货)但车间有生产,请问一下月未的会计分录该点做:我通常月未时这样做的,请各位指点一下有无问题1)计提折旧借:管理费用-折旧制造费用-折旧贷:累计折旧2)计提本月工资借:管理费用-工资制造费用-工资贷:应付工资3)领料借:生产成本-原材料贷:原材料4)结转制造费用借:生产成本-制造费用贷:制造费用5)结转产品入库借:库存商品贷:生产成本-原材料-制造费用6)结转本期损益借:本年利润贷:管理费用***上月无出到货,分录是这样做吗?关于月未会计分录的问题?急急急
制造费用 管理费用 生产成本 会计分录
付工资做凭证时按应发工资还是按实发工资做,请问分录点样做啊?应付工资
发工资 点样 凭证
我想请问一下:在做银行存款日记帐的时候,有结算凭证一栏,它包括种类和编号,这个怎么填呀,具体是填些什么内容?辟如:1、通过银行转账预付购货款30000元;2、从银行提取现金200元,以备日常开支;3、从银行提取现金20000元,以备发放工资;我好了会计分录后要求做日记帐,但有关结算凭证栏内的内容怎么填写呀?有关银行存款的结算凭证问题
凭证 日记帐 银行存款 银行
公司放贷给企业或个人如金额100万,时间1个月,利息2万。分录如何做?具体要缴哪些税?是否可以以合同为入账依据?投资公司以利息收入缴税
利息收入 利息 公司 金额
从银行提取现金14000元,发放本月工资分录怎么做?发放本月工资分录怎么做?
现金 银行
我公司要在1月份开始给员工上保险,我应该在什么时候计提,计提后后面附什么样的凭证?保险好像要在1月初交,我们是12月底发工资,我是在计提12月工资的时候就把1月份的保险计提出来,还是等1月份申报交费的时候再说公司给员工上保险月初交的好像是当月的,那我应该在当月提还是在上个月作工资的时候提呢
计提 保险 时候 月份
公司的名称,地址,经营范围全变更了,税号也不是以前那个了,请问与此相关的变更费用怎么做帐?变更名称查询费50企业注册登记费100代理费400爱心捐助500变更证明查询费50统一代码标识证书148国内特快专递资料邮费22会费300请教企业变更发生的费用会计分录
查询费 名称 费用 税号
公司这个月有很多食品,日用品报销我做分录借:管理费用-其他(食品)贷:现金。是否可以,日用品。食品一般情况下如何做帐务处理管理费用,应付福利费用
管理费用 日用品 食品 帐务
坏账准备如何计提?坏账准备如何计提?
计提 坏账
我们跟国外供应商签订进口合同。价格是¥45/件,数量10000件。应付总价款,¥45万.我们公司没有进出口经营权,我们是委托进出口代理公司帮我们代理做进出口。我们实际支付进口货款¥45万。但是在报关环节,海关认为我们¥45/件的价格低于正常水平,要调整我们单价为¥50/件,结果海关给我们开具的完税凭证上注明:完税金额¥50万,税款金额¥8.5万,税款由代理公司代支付。现在有一个疑惑:我们银行支付的货款是¥45万,但是海关完税凭证上的完税价又是¥50万。那我们实际支付与海关限定价格,就产生了¥5万的差异。我们入库这批货物,会计处理怎么做?借:原材料45万应交税费-进8.5贷:银行存款53.5还是这样做:借:原材料50万应交税费-进8.5贷:银行存款58.50,但是我银行实际支付出去的是¥45万原材料款,另加8.5万进口税金。这个差异怎么调整尼?怎么做会计处理?相反,如果海关给我们限定低了,就本例中,如果海关限定为¥40/件。我们又该如何处理?谢谢啦。海关进口评估价高于合同价如何处理
海关 原材料 代理 货款
我公司一客户上个月末要货将款汇入公户,这不知怎么犯糊涂把款又打过来了,现在对方想拿走现金,我是新手没碰到这种事情不知如何处理?是公户原路打回给对方,还是退现金?是否要对方出具收据之类,会计凭证怎么做?求教!请教如何退客户多汇入公户的款项
公户 对方 现金 会计凭证
企业出售一项长期股权投资,售价800万元,该项长期股权投资的账面价值为700万元(其中:投资成本1000万元,损益调整-200万元,已提简直准备金100万元)编制会计分录
会计分录 股权 准备金 损益
1.行政人员购买了一批办公用品33.5元,以现金支付会计凭证怎么写
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1.购买维修部装修材料1011元,以现金支付会计分录怎么写
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