采购员张明出差返回,报销差旅费210元(上月张明预借200元),差额以现金补付
借:管理费用*差旅费210 贷:其他应收款*张明200 现金10
借:管理费用*差旅费210 贷:其他应收款*张明200 现金10 收起
借:管理费用--差旅费 210 贷:其他应收款--张明 200 贷:现金 200
借:管理费用--差旅费 210 贷:其他应收款--张明 200 贷:现金 200收起
借:销售费用210 贷:其他应收款200 现金10
借:销售费用210 贷:其他应收款200 现金10收起
借:管理费用*差旅费210 贷:其他应收款*张明200 ...
借:管理费用--差旅费 210 贷:其他应收款--张明 ...
假如职工工资为90000元。按职工工资总额的20%计提职工保险费。会计分录如何做?会计分录如何做?
会计分录 职工 职工工资 保险费
机器设备还贷款怎么做分录机器设备还贷款怎么做分?
机器设备 贷款
公司在同一个月购进22台电脑,每台1800,我能不能要那总价来计提,如果可以按总价来计提,那半途有1、2台报废的,我该怎么做分录,分录的金额又要取哪些固定资产计提、金额
计提 总价 金额 半途
甲企业月初结存材料的计划成本为100000元,材料成本差异为超支3000元。本月入库材料计划成本150000元,材料成本差异为超支2000元。本月基本生产车间生产领用材料计划成本为60000元,基本生产车间一般耗用领用材料计划成本为15000元,行政管理部门领用材料计划成本为20000元。要求:(1)计算发出材料的实际成本,(2)编制相关的会计分录甲企业月初结存材料的计划成本为100000元,材料成本差异为超支3000元。本月入库材料计划成本15
计划成本 材料 入库 差异
交养老保险。企业代扣代缴个人负担的部分的会计科目是其他应付款还是其他应收款?比如,6人的养老保险,工资总额的9000元,企业下开资会计分录
养老保险 代扣代缴 会计科目 会计分录
请问各位我厂的是个体户,帮员工买了养老保险一个险种235.62元,没有扣回员工的,但是从现在起一定要在工资表反应出来,分录怎样????原来:借:管理费用130.9应交福利费104.72贷:现金235.62请问各位我厂的是个体户,帮员工买了养老保险一个险种235.62元,没有扣回员工的,但是从现在起一定.
员工 个体户 险种 从现在起
购买一年期债券1000000元,手续费元,怎么做会计分录怎么做会计分录购买一年期债券1000000元?
会计分录 债券 手续费
甲公司从乙公司购入原材料50万元,由于财务困难无法归还,07年底进行债务重组。经协商,甲公司两年后归还本金40万元,利息按5%算:同时规定,如果甲公司08年赢利,从09年起按8%计算。请写出债务重组收益的会计分录。我看到对这个题目的一个版本是:经分析,债务重组日该项或有应付金额符合确认负债的条件,应确认为负债。将来确定的应付金额=40+40×5%×2=40+4=44(万元);预计负债=40×3%=1.2(万元)。借:应付账款50贷:应付账款——债务重组44预计负债——债务重组1.2营业外收入——债务重组收益4.8另一个版本是经分析,债务重组日该项或有应付金额符合确认负债的条件,应确认为负债。甲公司债务重组的公允价值是40(万元);预计负债=40×3%=1.2(万元)。借:应付账款50贷:长期应付款——债务重组40预计负债——债务重组(40×3%)1.2营业外收入—一债务重组利得8.8其实不同之处就在于利息,第一个版本是把这个利息放到重组后的债务重组账面价值中,第二个版本是将这个利息放到债务重组利得中。你们认为应该是哪一种,还是皆可?会计师考试的时候怎么处理?债务重组中一个问题的思考
债务 负债 应付账款 版本
计提厂房和设备折旧会计分录为什么是借:管理费用贷:累计折旧而不是借:制造费用贷:累计折旧计提厂房和设备折旧会计分录为什么是借?
会计分录 计提 厂房 制造费用
我公司开了一张转账支票用于支付电力安装设备款,请问我应该怎么做会计分录公司支付设备安装款怎么做会计分录
会计分录 转账支票 公司 电力
请教一般贸易在做帐时,1.哪些科目需要进行汇兑损益?是否有关货币资金、应收应付,预收预付,还有吗?2.主营业务收入应该设置外币数量还是外币金额式?结转收入的公式是如何的?3.主营业务成本呢像主营业务收入一样设置吗?请教贸易的财务问题有关设置科目
主营业务 科目 外币 货币资金
问题一:我们公司向其它银行贷的款,然后其它银行把贷款打到我们账户上了,往账户转账时,是用个人的名转的,而且用途是货款1、我如何做分录?问题二:我们把进到账户的钱都转出去了,用于另一个公司,有的转到个人卡上,有的转到企业账户上。我如何做分录。财务
账户 个人 银行 货款
我公司属于服务业,已给客户提供了劳务服务,上月入账时将已到账的银行进账单作为预收账款科目处理,借:银行存款贷:预收账款本月能否用红字更正法冲销此分录,应怎样冲销呢?将已到账的银行进账单作为预收账款科目处理应怎样更正?
账款 进账单 科目 红字
请教工程施工的分录.接入工程-购买材料-购买商品-月未材料转成本-商品转费用-成本转利润-费用转利润-最后核算转总账..谢谢?工程施工的核算
工程施工 核算 费用 总账
验资户转基本户的时候,银行出了一张单是银存金额加上利息的总额(300200),还有一张利息单。如:验资户30万,利息200元,分录怎么做(1)借:银行存款--验资户300000贷:实收资本300000借:银行存款--基本户300200贷:银行存款--验资户300000财务费用--利息200(2)借:银行存款--验资户300000贷:实收资本300000借:银行存款--验资户200贷:财务费用--利息200将临时户转基本户:借:银行存款--基本户300200贷:银行存款--验资户300200这两种对吗?用哪种好呢?验资户转基本户
银行存款 利息 基本 财务费用
我公司向山东购买了台设备,他们托运过来的,托运费用了几百元,那这个是管理费用吗?这个分录是什么?
托运 管理费用 费用 山东
会计凭证管理费用可用负数怎么填写会计凭证管理费用可用负数怎么填?
会计凭证 管理费用 负数
朋友们,请问下,我们公司跟人家购买那种产品标示卡,贴在产品外箱上的,然而我们是给我们供应商的,让他们送货过来时就要标注好的。这个我们是算卖给他们的,在他们的货款中扣除的。请问,我在购买时如何做会计分录。从供应商货款中扣除的钱,又如何入账?谢谢产品标示卡如何入账
货款 供应商 产品 会计分录
我公司销售被退回,还款时分录是这样做吗?借:应收帐款贷:现金当时退货的时候是这样做的借:主营业务收入贷:应收帐款退货还款怎么做
帐款 主营业务 时分 现金
关于进项税额转出的会计分录怎么做?关于进项税额转出的会计分录怎么做?
进项税额 会计分录
我公司是农业有限公司,上月购进一批果苗3000株,计15000元,这个月一个朋友从我公司这里以公司成本价购走1000株,付款5000元,我想把这笔收入记入其它业务收入,但具体分录要怎么做呢?一直到期末的分录.谁知道呢?关于其它业务收入
业务收入 果苗 公司 成本价
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