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销售废料多缴增值税,该怎样处理?

我们公司是印刷厂外商独资企业,是一般纳税人,营业销售都是转厂出口的,所以都是免税货物;但我们每个月基本上都有废料销售, 废料销售开具普通发票.但这个月申报上个月(5月)把含税的金额输入申报表并已缴税款,所以导致多交了税款.这种情况我该怎么处理呢? 多交的税款我可以从这个月(6月)中抵减回来吗??账务处理??十分感谢!!!!!

向你们的主管税务机关说明情况。按规定,对于多交纳的税款,发现后是要“立即”返还给企业。但实际操作中,一般都是用来抵顶下期应纳税款。这两种做法的结果,对企业来说没有太大区别,只要没有损失就行了。

向你们的主管税务机关说明情况。按规定,对于多交纳的税款,发现后是要“立即”返还给企业。但实际操作中,一般都是用来抵顶下期应纳税款。这两种做法的结果,对企业来说没有太大区别,只要没有损失就行了。收起

2018-05-14 04:54:23
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