购买货物收到发票怎么做会计分录
回答问题:借:原材料应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款等。
回答问题:借:原材料应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款等。收起
您好,一般二十日左右收到货,求好评谢谢。
借:库存商品(或原材料等) 借:应交税金--增值税(进项...
企业发放本月工资15800元,其中应扣项目有个人所得税1200元,代扣房租1600元,代收代扣分录
代扣 个人所得税 房租 项目
1)2008年5月5日,A公司以银行存款购入甲公司股票10000股,每股成交价为12元。A公司另支付相关交易税费500元。将该股票投资划分为可供出售金融资产。2008年12月31日,甲公司股票市价为每股11元。2009年甲公司的股票市价大幅度下降,2009年12月31日,甲公司股票市价为每股8元。借:可供出售金融资产-甲公司股票(成本)120500贷:银行存款12050008.12.31该股票的公允价值=10000*11=110000元该股票账面成本=120500元该股票应确认的减值损失=110000-120500=-10500元借:资本公积-其他资本公积10500贷:可供出售金融资产-甲公司股票(公允价值变动)1050009.12.31该股票的公允价值=10000*8=80000该股票账面成本=120500元该股票应确认的减值损失=80000-120500=-40500借:资产减值损失40500贷:资本公积-其他资本公积10500可供出售金融资产减值准备-甲公司股票30000【最后一个分录里面为什么资产减值损失不是用80000-110000?他不是根据市价调整过了吗?】2)以下3个关于增指数要不要转出的问题我有点搞混,知识概念不清晰。1)购入需安装设备,安装时领用材料时借:在建工程贷:原材料2)自建厂房,购入工程物资,领用物资时借:在建工程贷:工程物资3)工程领用原材料时借:在建工程贷:原材料应交税费-应交增值税(进项税转出)【能否帮我归纳整理一下,特别是第一个分录,为什么不用进项税转出啊?】会计中的可供出售金融资产问题
公司股票 金融资产 公积 市价
王某向公司支300元差旅费,会计分录该怎么做
会计分录 差旅费 王某 公司
需要报销的费用,现在还没有报,怎么做会计分录?这样对吗,没报销之前 借:管理费用 贷:其他应付款--某某 报销之后 借:其他应付款贷:银行存款 问一下这样做对吗怎么做会计分录?
会计分录 应付款 管理费用 银行存款
怎么写支付工资的会计分录?怎么写支付工资的会计分录?
会计分录
然后,银行将注册资本转入我公司开户银行时,又该做什么会计分录?例如:注册资本为50万元,注册资本转入开户银行时,收到利息288.75元.将注册资本存入银行时,该做什么会计分录?
注册资本 开户银行 会计分录 银行
我司购买了一条船,然后购买了"围油栏500米,吸油毡500公斤,消油剂500公斤"这些东西是用于"海事局海事部门验收的,验收合格,船才能用,验收完,以后船会用到这些东西来"清理污油水"我想问下,应该怎样做会计科目?怎样做会计分录
油毡 会计科目 围油 我司
企业外加工材料已运达企业并验收入库的会计分录
会计分录 入库 企业 材料
长江公司2008年2月10日销售商品应收大海公司的一笔应收账款1200万元,2008年6月30日计提坏账准备150万元,2008年12月31日,该笔应收账款的未来现金流量现值为950万元,2008年12月31日,该笔应收账款应计提的坏账准备为()万元。A.300B.100C.250D.0如何计提坏帐准备
账款 计提 坏账 坏帐
公司给5位经理提供一辆奥迪免费试用,每辆车每月折旧费2000元,如何分录呢?书上写:借:管理费用10000贷:应付职工薪酬--非货币性福利10000这个我可以理解但是还要计提折旧,折旧的借方是应付职工薪酬--非货币性福利,如果这样的话那么应付职工薪酬--非货币性福利有借方又有贷方,那么这样不就平了吗?相当于没有花费钱在应付职工薪酬中吗?如果这样的话直接这样分录可以吗?借:管理费用10000贷:累计折旧10000公司给5位经理提供一辆奥迪免费试用,每辆车每月折旧费2000元,如何分录呢?
薪酬 职工 福利 借方
不明白为什么我公司物料采购时会计分录有时进待摊,而有时又进制造费用物料消耗.待摊费用
物料 待摊费用 制造费用 会计分录
收到私人支票付款怎么做分录收到私人支票付款怎么做分?
支票 私人
减、免税项目所得不得弥补非减、免税项目的亏损以及以前年度结转的可弥补亏损这句话如何理解?这句话如何理解?
以前年度 项目
请教:直接缴纳的社会保险费怎么做会计分录?社会保险费
社会保险费 会计分录
2、A公司对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未简直的单项金额重大的应收款项,可以按类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在资产负债日余额的一定比例计算确定减值损失,该公司历年采用余额5%。有关资料如下:(1)A公司2003年首次计提坏账准备,当年年末的应收账款余额未100000元。(2)2004年10月,A公司实际发生坏账损失4000元;当年年末应收账款余额未120000元。(3)2005年6余额,A公司上年确认的坏账损失又收回;当年年末应收账款余额为150000元。(4)2006年10月,A公司实际发生坏账损失3500元;当年年末应收账款余额为80000元。(5)2007年6月,A公司实际发生坏账损失10000元;当年年末应收账款余额为200000元。要求:编制各年有关坏账准备的会计分录。4、兴发企业2007年有关业务如下:(1)1月6日兴发企业以赚取差价为目的从二级市场购入的一批债券作为交易性金融资产,面值总额为100万元,利率为6%,3年期,每半年付息一次,该债券为2006年1余额1日发行。取得时公允价值为103万元,含已到付息期但尚未领取的2006年下半年的利息3万元,另支付交易费用2万元,全部价款以银行存款支付。(2)1月16日,收到2006年下半年的利息3万元。(3)3月31日,该债券公允价值为110万元。(4)3月31日,按债券票面利率计算利息。(5)6月30日,该债券公允价值为98万元。(6)6月30日,按债券票面利率计算利息。(7)7月16日,收到2007年上半年的利息3万元。(8)8月16日,将该债券全部处置,实际收到价款120万元。要求:根据以上业务编制有关交易性金融资产的会计分录。帮忙解答会计分录题,谢谢
余额 坏账 账款 债券
企业用银行存款60000元,支付短期借款利息(已计提50000元)。怎么做会计分录⊙﹏⊙怎么做会计分录⊙﹏?
会计分录 计提 银行存款 借款
老师,请问,购买票的工本费是进财务费用-工本费,还是管理费用-工本费���还有,我公司工程上因需用零钞,我们换了100元零钞,现在工程完后,项目上退回零钞,但弄丢了三张(三元),这个怎么做分录呢?帐务处理
工本费 零钞 帐务 工程
自产商品作为非货币福利分给股东会计分录怎么做?自产商品作为非货币福利分给股东会计分录怎么做?
会计分录 福利 股东 货币
3月份A公司成功收购了B公司95%股权,成交价为1.5亿,实际付款金额为0.96亿;请问3月份A公司的账务如何处理,分录怎么做。麻烦指教,谢谢!收购另一公司后的账务如何处理?
账务 公司 月份 指教
甲公司通过发行股票100万股与乙公司进行股票交换,取得乙公司有表决权股份20%,对乙公司有重大影响,甲公司准备长期持有。甲公司发行股票面值1元,市价2元。同日乙公司可辨认净资产公允价值为800W。投资后乙公司第一年度亏损600W,第二年度亏损500W。请问对以上发生的事项甲公司应如何做会计分录?会计核算问题
公司 发行股票 年度 会计分录
比如:工资、保洁、管理费、维护费等,如何结转?物业费年终结转
维护费 物业费
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我司是建筑安装业,小规,施工单位,需要准确的会计科目的明细,例如管理费用包括哪些?经营费用、财务费用都包括哪些?有工程施工这个科目么?例如管理费用包括哪些?
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