一般纳税人企业多交增值税和未交增值税的会计账务处理?
在“应交税费”科目下设置“未交增值税”明细科目,核算月末转入的当月未交或多交的增值税,同时,在“应交税费――应交增值税”科目下设置“转出未交增值税”和“转出多交增值税”专栏。
在“应交税费”科目下设置“未交增值税”明细科目,核算月末转入的当月未交或多交的增值税,同时,在“应交税费――应交增值税”科目下设置“转出未交增值税”和“转出多交增值税”专栏。 收起
在“应交税费”科目下设置“未交增值税”明细科目,核算月末...
根据税收征管法规定,纳税人自结算缴纳税款之日起3年内发现...
问:现在房地产开发商是否还有代征契税的情况?答:由于固定资产增加的来源不同,其账务处理也有所不同。
代征 账务 契税 有所不同
朋友公司帮助我们开发票,让客户告了,原因是向A账户打的款,用B公司开的发票。这事我们已向税务局协调清楚,但是我们须向稽查局写一份报告(即解释清楚我公司在申请一般纳税人时由于不能开发票,所以让朋友公司帮助我们开发票)这怎么呀?谢啦!朋友公司帮助我们开发票,让客户告了,原因是向A账户打的款,用B公司开的发票。这事我们已向税务局协调清楚
开发票 税务局 公司 发票
公司的盆景属于固定资产吗?
盆景 固定资产 公司
每个月初都要出一份截止到上个月最后一天的应收账款周转天数报表。即3月2号出的报表时间是截止到2.28,依次类推4.2出的是3月份的,日期截止到3.31的,不知道如何计算。以下是百度百科:应收账款周转天数=360/应收账款周转率=平均应收账款×360天/销售收入。=期末应收账款/平均日销售额每月应收账款周转天数
账款 天数 周转 报表
我单位由法院执行回来一笔应收账款,其中包含部分利息,请问如何做账?执行回来的利息如花做账
利息 账款 法院 单位
我接手一家转手公司的帐,做到固定资产跟累计折旧哪里不知道怎么做?公司一直有做固定资产,一直有计提折旧,现在我接手该怎么计提折旧,固定资产怎么录进去?我接手一家转手公司的帐,做到固定资产跟累计折旧哪里不知道怎么做?
固定资产 计提 公司
上月借:固定资产贷:应付账款本月?请怎么做账上月做到发票7600本月付款7500本月账如何做的问题
应付账款 发票 固定资产 问题
这个月买的固定资产。当月要做转账凭证么?
凭证 固定资产
购买固定资产未付款为什么是填制转正凭证
我公司是一般纳税人这个财务账怎么做,需要他们单位开证明吗?给别的单位开的发票,但他们通过个人账户转的帐,如何做账?
单位 个人账户 发票 纳税人
辅导期一般纳税人,为达到预定税负,预先估价入账的账务如何处理?各位大侠好,请大家帮忙解答一下:我公司是辅导期的一般纳税人,现在报税已经三个月了,出现了这种情况,如本月进项是3839100元,而销项是3587298.50元,假设税负要求必须达到0.5,那么销项应该达到3587298.5368128.8(预先估价,未开票)=3955427.30才能达到...各位大侠好,请大家帮忙解答一下:我公司是辅导期的一般纳税人,现在报税已经三个月了,出现了这种情况,如本月进项是3839100元,而销项是3587298.50元,假设税负要求必须达到0.5,那么销项应该达到3587298.5368128.8(预先估价,未开票)=3955427.30才能达到预定税负,即3955427.3-3839100=116327.30/1.17*0.17=16902.26(缴税).想请教一下,前后两个月怎样进行账务处理?纳税申报时如何填附表(销项那张附表)?展开为达到预定税负,预先估价入账的账务如何处理?
销项 税负 估价 账务
我在一家房地产公司,个人向我公司借款,钱是先从公司账上转到我公司法人代表的个人账户上,然后再从法人代表的个人账户上转到对方账上的。请问该怎么做账?借:其他应收账款--法人代表的名字贷:银行存款还是借:其他应收账款--对方的名字贷:银行存款?哪一种做法好?会不会出问题?房地产公司的做账问题?急!谢谢啦!
法人代表 个人账户 账款 银行存款
贷记凭证是不是只有上海有费用报销单不是收付凭证吧,它上面不用写有会计科目但会附上原始凭证好奇怪贷记凭证不就是转账凭证吗?费用报销单填完还要填收付凭证吗?上海好奇怪,做熟后到别的地方还要重新学~,考职称有区别吗?贷记凭证费用报销单
凭证 贷记 费用 会计科目
比如说现在的小规模纳税人,如果按发票的销售提税是不是这么做分录借;现金1000贷;销售收入960应交税金--增值税40但是如果是估税的话那么应交税金怎么提怎么交?建帐的企业可以估税吗?估税还用申报吗?估税怎么做分录呢?
估税 税金 建帐 发票
老公和前妻离婚没办离婚证,也没有任何书面协议。房产证是他和前妻的名字,房子贷款还未还清,现在想把房子过户到老公和我头上可以吗?女前妻非要过户在她和老公生的八岁儿子头上我该怎么维护我的权益?离婚固定资产分配
前妻 老公 过户 房子
企业购入原材料时,,货款汇入供货方员工的个人卡里,,怎么做账务处理呀我是一家工业企业(一般纳税人),,最近购了一笔原材料.我们将货款汇入供货单位的一个部门经理的个业银行卡里..这样可以下帐吗????..我们以前都是直接在银行电汇到供货单位的银行帐上的..这样突然就把货款给供货单位的个人汇过去了..数额在2万多..这样在帐务处理上怎么办呀....对方是以单位名称开具的增值税发票...货款汇入供货方员工的个人卡里,怎么做账务处理呀
供货 货款 账务 个人
经理申请现金用款13000,费用:购买固定资产7170,交电费1850,预付工程款2000,餐费85,交回余额1895,这业务我该如何处理,如何记作凭证,请给予详细说明要填写那些单据。
餐费 用款 工程款 单据
收到一张出货明细单该怎么做应收账款要做哪些步骤
账款 步骤
借:?贷:银行存款,税控盘属于什么呀,是办公用品,还是固定资产(只有690元)公司购买开赠票的税控盘的分录
税控 赠票 办公用品 银行存款
我是商贸企业,07年12月购进货物,当时该供应商属个体户,未提供发票,08年成立为一般纳税人公司,现提供07年12月发票,符合规定吗?07年12月购进货物未开发票,08年12月能补开发票吗?
开发票 发票 货物 个体户
现在税务局又不让抵扣,合理吗?kkkkk购买固定资产,我公司08年付款,09年货物、发票到,可以抵扣吗?
税务局 发票 固定资产 货物
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