公司办公楼维修,领用甲材料0.37万元 (1)借 管理费用 0.37万元 贷 原材料 0.37万元 (2)借 管理费用 3700 贷 原材料 3700 请问一下各位前辈(1)是对的还是(2)是对的 谢谢!!!
1不加万元也是对的,会计分录后面的金额是不能加单位的,只要单位是统一的,用元或万元做单位都可以
1不加万元也是对的,会计分录后面的金额是不能加单位的,只要单位是统一的,用元或万元做单位都可以收起
(2)是对的,会计分录中不可以“万元”
(2)是对的,会计分录中不可以“万元” 收起
2是对的,会计分录中不可以“元”
2是对的,会计分录中不可以“元”收起
(2)是对的 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
(2)是对的 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 收起
1不加万元也是对的,会计分录后面的金额是不能加单位的,只...
1、增值税一般纳税人领用外购的原材料用于办公楼的维修,...
宣告发放股票股利为什么不会引起所有者权益总额发生怎样的变动?会计分录:借:利润分配-未分配利润贷:应付股利借:利润分配-未分配利润所有者权益减少,贷:应付股利负债增加吗?会引起所有者权益总额发生增减变动吗?宣告发放股票股利,为什么不会引起所有者权益总额发生增减变动?
股利 权益 利润分配 总额
购入商品,是按公司自己填制的入仓库为原始凭证登记记账凭证还是以对方的进货单,如果是以入仓库,那有些入仓库没有对方单位的签名?可以吗?还是直接用对方单位的进货单,进货单上有双方的确认签名购入商品,是按公司自己填制的入仓库为原始凭证登记记账凭证还是以对方的进货单
进货单 仓库 对方 原始凭证
自建固定资产已经完成,但没有结算报告是不是就可以计提折旧了?固定资产问题
固定资产 计提 是不是 报告
2.是与不是请你说明你的理由固定资产清理费是否应当计入管理费用
管理费用 固定资产 理由
应收账款和其他应收款提取坏账处理?应收账款和其他应收款提取坏账处理?
应收款 账款 坏账
企业以固定资产(设备)投资入股另一家企业两年后,按入股时原值退股是否缴纳税费?按入股时原值退股是否缴纳税费?
原值 税费 另一家 企业
如办公用的固定资产是行政部管理,工程用的设备是仓管管理,年底要盘点,那盘点人是否行政部/工程部??监盘人是否财务??THS。。谁是盘点人,谁是监点人?
盘点 行政部 监点 监盘人
为何现在很多公司都不愿意增加固定资产,宁愿租用一些设备,也不愿意以固定资产的名义买进这些设备?关于固定资产
固定资产 名义 公司
在固定资产构建中,借款利息符合条件的可以资本化,在房地产开发中的借款利息呢?如果资本化,它的时限如何确定?是立项开始时还是开始报税时。具体处理关于借款利息
借款 利息 资本化 报税
1、30日,计算分配本月工资总额190000元。其中:生产A产品工人工资60000元,生产B产品工人工资40000元;车间管理人员工资20000元;行政管理人员工资70000元。2、30日,按上述业务中工资总额的14%计提本月应付福利费。3、30日,摊销应由本月负担的管理部门固定资产修理费400元。4、30日,计提本月固定资产折旧68000元,其中车间固定资产折旧40000元;行政管理部门折旧28000元。5、30日,根据以上资料,按生产工人工资标准计算结转本月制造费用。6、结转本月制造费用,其中60%分配给A产品,40%分配给B公司。7,12月30日,结转完工产品成本,A产品全部完工入库(5台),B产品全部未完工:8结转本月各产品成本。9,12.31结转本月各损益类科目10.12.31将本月净利润转入未分配利润帐户。会计分录
制造费用 产品 固定资产 工人工资
从银行存款中支付应计入管理费用的公司本月水电费1250”编制会计分录借贷双方写什么?从银行存款中支付应计入管理费用的公司本月水电费1250”编制会计分录借贷双方写什么?
会计分录 水电费 管理费用 银行存款
我单位确有三年以上而无法支付的应付账款,在新会计准则是怎样规定的???该如何处置???新会计准则怎样规定三年以上的应付账款无法支付,该如何办???
应付账款 会计准则 无法 规定
结合以下内容项目,如何计算税前应发工资?如何计算税后实发工资?如何计算月工资收入?,公式?有项目内容为:月基本工资,岗位工资,绩效工资,出勤津贴,高温津贴,加班费,交通补贴,餐补贴,当月有生日金,有五险一金(基本医疗金,失业金,工伤金,生育金,养老金,住房金),以上,需要缴纳个人所得税,以及有奖金,罚金.请问:以上,1,月税前工资(应发工资)如何计算?2,月税后工资(实发或实得工资)如何计算?(含一些速算扣除数.等等,其中住房金在哪里扣除,作为扣除个税前呢,还是作为扣除个简后呢,来计算税后月实得工资?另外,同理,奖罚方面呢,又如何纳入计算.)结合以下内容项目,如何计算税前应发工资?如何计算税后实发工资?
发工资 以下内容 津贴 项目
2005年1月1日,财政局拨付某企业元补助款(同日到账),用于购买环保设备1台,并规定若有结余,留归企业自行支配。2005年2月20日,该企业购入设备(假定2005年3月1日开始使用,不考虑安装费用),购置设备的实际成本为元,使用寿命为5年,2008年2月28日,该企业出售了这台设备。(1)2005年1月1日收到财政拨款,确认政府补助:借:银行存款贷:递延收益(2)2005年2月28日购入设备借:固定资产贷:银行存款(3)在该项固定资产使用期间(2005年3月至2008年2月),每个月计提折旧分配递延收益(按直线法计提折旧)每月应计提折旧=/5/12=40000(元)每月应分配递延收益=/5/12=50000(元)借:制造费用40000贷:累计折旧40000借:递延收益50000贷:营业外收入50000(4)2008年2月28日出售该设备时:已计提折旧额=40000*(10+12+12+2)=144000(元)已分配递延收益=5000*(10+12+12+2)=1800000(元)请问:第4个分录中的(10+12+12+2)是如何计算出来的我想的是:2005.3-2005.1210个月2006.1-2006.1212个月2007.1-2007.1212个月2008.1-2008.22个月这样:10+12+12+2对吗?利润中的计提折旧和递延收益如何计算?急急急急急求大家帮帮忙
计提 收益 银行存款 企业
会计准则中提到:通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的,应当按照金融资产的账面价值和财务担保金额之中的较低者,确认继续涉入形成的资产。但我对提供财务担保方式继续涉入不了解,财务担保方式为什么算作继续涉入,老师能举个例子吗金融资产转移—继续涉入情形
财务 金融资产 方式 会计准则
交保证金借其他应收款贷现金材料沙石水泥等在工程施工材料类核算对吗工程施工-间接费用设管理人员工资招待费办公费差旅费资料费保险费可以吗工程完工借主营业务成本贷工程施工修公路做会计分录这样做对吗
工程施工 资料费 办公费 会计分录
一共有3个问题。第一发我一份关于最新汇算清缴调整项目的内容我们是钢材的零售小单位,我可以做一下预算,第二能发一份最新会计准则里的老与新的区别的事项。第三我想问一下关于贷款方面的,贷款报表做给银行的数据不是真实的,但马上季度了我肯定要做预提所得税,我俚比例是20%,但我们会计让我不要超过这个比例,我不知为啥,而且万一银行问我要所得税回单,我如何回答关于汇算
所得税 预提 贷款 比例
计提固定资产折旧按不同的固定资产以什么标准计提?请详细解答.计提固定资产折旧具体按什么标准?
固定资产 计提 标准
请问原始凭证分割单是什么?怎么取得的,作什么用?原始凭证分割单是什么?
原始凭证
公司注销,想把固定资产全部把他清理完,请问,需要办什么手续,怎么做分录如果公司注销固定资产清理要如何办手续
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