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应交税金的总帐余额和报表上对不上该怎么调一下

请问大师,前任会计计的总帐的应交税金余额和报表上的不一样,和明细帐上的各个余额之和也不一样,像这样的怎么调一下,什么时候可以调是现在还是在年底?

全部回答

2008-05-28

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1、调账要有依据,不能随便调整。因此,在做调账前,要对总帐、明细帐上余额不符的原因进行检查,属于多提的税金,可以做冲销调整;属于少提的税金,可以进行补提。 2、会计报表上的数字,要与总账金额相符。 3、具体什么时间调整,没有规定,自己决定吧。

2019-09-18

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如多提,就冲减,如少提,就补提

2019-09-18

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调整一下多提或少提的税金,如多提,就冲减,如少提,就补提

2008-05-28

716 0

你首先要查清“总帐的应交税金余额和报表上的不一样,和明细帐上的各个余额之和也不一样”的原因,然后才能按照正确的数字进行调账。其实,按会计试算平衡原理,总帐数与资产负债表的数应当是相等的,正常情况下,总帐数应当是正确的。耐心找找吧,我看,不等的问题出在明细账,查出来后,当月调一下账就可以了。

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