新办公司,12月份有应收账款50
1、年末,将应收账款余额:5000元结转到下年应收账款就可以啦,具体如下:(1)将应收账款账户结出全年发生额和年末余额。并在摘要栏注明“结转下年”字样;(2)在下年应收账款新账簿第一行余额栏内填写上年结转的余额:5000元,并在摘要栏注明“上年结转”字样。 应收账款总账及明细账都要作同样处理。
2、年末,首先要将“本年利润”结转入“利润分配-未分配利润”科目,结转后,“本年利润”科目没有余额。若有盈利 则要按相关规定对“利润分配-未分配利润”进行分配,然后按照上述应收账款结转的同样方法,将“利润分配”的相关明细账户结转到下年的新账簿。全部
1、年末,将应收账款余额:5000元结转到下年应收账款就可以啦,具体如下:(1)将应收账款账户结出全年发生额和年末余额。并在摘要栏注明“结转下年”字样;(2)在下年应收账款新账簿第一行余额栏内填写上年结转的余额:5000元,并在摘要栏注明“上年结转”字样。
应收账款总账及明细账都要作同样处理。
2、年末,首先要将“本年利润”结转入“利润分配-未分配利润”科目,结转后,“本年利润”科目没有余额。若有盈利 则要按相关规定对“利润分配-未分配利润”进行分配,然后按照上述应收账款结转的同样方法,将“利润分配”的相关明细账户结转到下年的新账簿。收起