税局要不要返还全联次的原发票和负数发票给我呢?
跨月红冲,税局不返还全联次的原发票和负数发票,可以要求复印件。依据《国家税务总局关于修订的通知》(国税发[2006]156号)、《关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发[2007]18号)文件规定: 纳税人开具《开具红字增值税专用发票通知单》应提供如下资料: 一、《开具红字增值税专用发票申请单》纸质资料3-4份或《开具红字增值税专用发票申请单》转换电子文件一份; 二、因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料; 三、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及...全部
跨月红冲,税局不返还全联次的原发票和负数发票,可以要求复印件。依据《国家税务总局关于修订的通知》(国税发[2006]156号)、《关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发[2007]18号)文件规定: 纳税人开具《开具红字增值税专用发票通知单》应提供如下资料: 一、《开具红字增值税专用发票申请单》纸质资料3-4份或《开具红字增值税专用发票申请单》转换电子文件一份; 二、因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料; 三、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。
###你的客户没认证的情况下,,你们退回第一次所开发票,,只要取走第二次正确的发票就行了如果对方认证过,那么你的客户是需要有负数发票做进项转出,,但不用认证你就耐心等待税局咨询后的结果吧关于补充回答因为没认证,所以,之前的发票都还给税局只要取得这次正确的就行供鸡垛课艹酒讹旬番莫,,然后给你们客户发票联、抵扣联你们也是只付一次税费你走账也是一次交易啊,你要两份正数一份负数,,答案还是一份正数的金额,,对吧,,只是,你觉得时间不对了,你需开出的时间是上月,现在是这月,,但是,你有没有想过完税凭证呢,,这是最好的时间证明,证明你们是11月已开票,,12月是纠错的结果如果你坚持想要这11月错票,,那么,,请求税局给复印件吧,正数错误发票和红冲发票复印件附在一起,再将12月正确发票也附上,账务上不用处理,,这对她们来说,没什么不方便提供的。
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